目 录
一、概况
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委的决定,对全县政法工作作出统筹规划和总体部署,深入推进平安云和建设,加强过硬队伍建设,统筹推进数字政法、信息共享,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分析全县社会稳定形势,创新完善多部门参与的平安综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大涉稳突发事件。
4.加强对全县政法工作的督查,牵头协调和统筹推进基层治理体系建设,统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全县政法工作的目标任务、重大政策和重大措施,及时向县委提出建议。组织研究全县政法改革中的相关问题,深化政法改革。
6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
8.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。指导乡镇(街道)政法委员开展工作。领导管理县法学会、县反邪教协会。
9.完成县委交办的其他任务。
10.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
11.负责行政规范性文件的备案审核工作,负责行政规范性文件、重大行政决策的合法性审核。负责省、市立法草案征求县政府意见的办理工作。负责面向社会征集上级地方性法规、规章制定项目建议。负责县政府法律顾问工作,指导、监督全县法律顾问工作,承担县政府相关法律事务服务。指导行政规范性文件清理工作。
12.承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律、法规、规章实施中的普遍性问题,提出政策建议。指导监督县政府各部门、各乡镇人民政府和街道办事处依法行政工作。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。
13.负责指导监督行政执法。监督实施行政执法责任制,组织开展行政执法考核评议。推进行政执法监督规范化建设。配合全县行政执法监督管理系统建设。协调部门之间在行政执法中的矛盾和争议,负责重大行政执法决定的法制审核和备案审查。负责行政执法主体和执法人员资格管理,协同有关部门组织实施行政执法人员培训工作。
14.承担统筹规划法治社会建设的责任。拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。
15.推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作。开展人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。
16.承担全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
17.拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
18.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
19.开展县平安中心建设工作,承担重大复杂疑难案件的调处。
20.职能转变。切实加强全面依法治县的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作,健全完善工作机制,深入推进严格执法、公正司法、全民守法,为“两个高水平”建设提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引,深入推进“放管服”改革,深化行政执法体制和行政复议体制改革,深化司法行政体制改革,加快建设法治政府。围绕发展大局、生态环境、改善民生、政府自身建设等,健全工作机制,规范行政决策。加强行政执法监督,促进严格规范公正文明执法。发展律师、公证、仲裁、司法鉴定等法律服务业,扩大法律援助范围,加快建设覆盖城乡、便民高效、均衡普惠的公共法律服务体系。全面构建大普法工作格局,创新调解制度机制,推动开展多层次多形式多领域的法治创建和依法治理工作。加强社区矫正工作,筑牢公共安全风险防控底线。完善司法行政保障制度机制,加强基层司法所建设。
从预算单位构成看,中共云和县委政法委员会、云和县司法局(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,中共云和县委政法委员会、云和县司法局部门预算包括:委本级预算。
纳入中共云和县委政法委员会、云和县司法局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
本单位无二级预算单位。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中共云和县委政法委员会、云和县司法局(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,896.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,534.97 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10.57 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 147.14 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 93.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 95.25 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,896.79 | 本年支出合计 | 58 | 1,896.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,896.79 | 总 计 | 62 | 1,896.79 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:中共云和县委政法委员会、云和县司法局(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,896.79 | 1,896.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
中共云和县委政法委员会、云和县司法局 | 1,896.79 | 1,896.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:中共云和县委政法委员会、云和县司法局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,896.79 | 1,896.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,534.97 | 1,534.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | ||
20402 | 公安 | 282.45 | 282.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | ||
2040201 | 行政运行 | 185.40 | 185.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 48.30 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | ||
2040250 | 事业运行 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,252.52 | 1,252.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 972.32 | 972.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 46.74 | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 103.91 | 103.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.67 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 93.56 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.56 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:中共云和县委政法委员会、云和县司法局(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,896.79 | 1,554.47 | 342.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共云和县委政法委员会、云和县司法局 | 1,896.79 | 1,554.47 | 342.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:中共云和县委政法委员会、云和县司法局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,896.79 | 1,554.47 | 342.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,534.97 | 1,218.52 | 316.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 282.45 | 234.15 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 185.40 | 185.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 48.30 | 0.00 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,252.52 | 984.36 | 268.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 972.32 | 972.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 46.74 | 0.00 | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 24.22 | 0.00 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 73.13 | 0.00 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 103.91 | 0.00 | 103.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.67 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 93.56 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.56 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:中共云和县委政法委员会、云和县司法局(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,896.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,534.66 | 1,534.66 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 93.56 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,896.48 | 本年支出合计 | 59 | 1,896.48 | 1,896.48 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,896.48 | 总 计 | 64 | 1,896.48 | 1,896.48 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:中共云和县委政法委员会、云和县司法局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,896.48 | 1,554.47 | 342.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,534.66 | 1,218.52 | 316.14 | ||
20402 | 公安 | 282.14 | 234.15 | 47.99 | ||
2040201 | 行政运行 | 185.40 | 185.40 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 47.99 | 0.00 | 47.99 | ||
2040250 | 事业运行 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,252.52 | 984.36 | 268.15 | ||
2040601 | 行政运行 | 972.32 | 972.32 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 46.74 | 0.00 | 46.74 | ||
2040605 | 普法宣传 | 24.22 | 0.00 | 24.22 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 73.13 | 0.00 | 73.13 | ||
2040610 | 社区矫正 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | ||
2040650 | 事业运行 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 103.91 | 0.00 | 103.91 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.67 | 99.67 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 93.56 | 93.56 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.56 | 93.56 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:中共云和县委政法委员会、云和县司法局(汇总) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,363.18 | 302 | 商品和服务支出 | 157.01 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 167.68 | 30201 | 办公费 | 5.44 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 323.02 | 30202 | 印刷费 | 1.21 | 310 | 资本性支出 | 0.52 |
30103 | 奖金 | 321.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.52 |
30107 | 绩效工资 | 20.47 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.10 | 30206 | 电费 | 6.62 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 49.27 | 30207 | 邮电费 | 4.79 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.27 | 30209 | 物业管理费 | 5.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.31 | 30211 | 差旅费 | 5.63 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 95.70 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.07 | 30213 | 维修(护)费 | 0.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 154.46 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.72 | 31021 | 文物和陈列品的购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 27.28 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.85 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.24 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.45 | 30229 | 福利费 | 17.69 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.89 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 62.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,396.95 | 公用经费合计 | 157.53 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:中共云和县委政法委员会、云和县司法局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:中共云和县委政法委员会、云和县司法局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:中共云和县委政法委员会、云和县司法局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 5.87 | 3.77 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 1.05 | 1.05 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 1.05 | 1.05 |
3.公务接待费 | 4.82 | 2.72 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计1896.79万元,支出总计1896.79万元。与2023年度相比各减少72.72万元,下降3.69%,主要原因是本单位在预算编制和预算执行的过程中落实政府过紧日子原则,压减各项支出,厉行节俭。
本年收入合计1896.79万元,包括:财政拨款收入1896.48万元(其中:一般公共预算1896.48万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.98%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.31万元,占收入合计0.02%。
本年支出合计1896.79万元,其中:基本支出1554.47万元,占81.95%;项目支出342.32万元,占18.05%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计1896.48万元,支出总计1896.48万元,与2023年相比,各减少73.03万元,下降3.69%,主要原因是落实政府过紧日子压减支出及人员减少相应的支出减少。
财政拨款支出年初预算数2619.15万元,完成年初预算的72.41%,主要原因是本单位严格进行预算管理,财政支出执行效率较高。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1896.48万元,占本年支出合计的99.98%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少72.14,下降3.64%。主要原因是本单位在预算执行过程中,落实政府过紧日子原则,压减各项支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1896.48万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出15.30万元,占0.81%。公共安全支出(类)支出1534.66万元,占80.92%。科学技术支出(类)支出10.57万元,占0.56%。社会保障和就业支出(类)支出147.14万元,占7.76%。卫生健康支出(类)支出93.56万元,占4.93%。住房保障支出(类)支出95.25万元,占5.02%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2619.15万元,支出决算为1896.48万元,完成年初预算的72.41%,主要原因是本单位在预算执行过程中加强财务监督,厉行节约。其中:
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为58.30万元,支出决算为15.30万元,完成年初预算的26.24%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中厉行节俭,减少其他商品和服务的支出。
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为204.65万元,支出决算为185.40万元,完成年初预算的90.60%,决算数小于预算数的主要原因是在日常工作运行过程中,减少其他商品和服务的开支。
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为536.78万元,支出决算为47.99万元,完成年初预算的8.94%,决算数小于预算数的主要原因是指标金额调拨给其他乡镇街道使用。
公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)年初预算为48.93万元,支出决算为48.75万元,完成年初预算的99.64%,决算数小于预算数的主要原因是在日常工作中厉行节俭,减少其他商品和服务的支出。
公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为922.35万元,支出决算为972.32万元,完成年初预算的105.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费不足,年末追加资金。
公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为128.63万元,支出决算为46.74万元,完成年初预算的36.34%,决算数小于预算数的主要原因是指标金额调拨给其他乡镇街道使用。
公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为40.10万元,支出决算为24.22万元,完成年初预算的60.39%,决算数小于预算数的主要原因是指标金额调拨给其他乡镇街道使用。
公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为107.80万元,支出决算为73.13万元,完成年初预算的67.84%,决算数小于预算数的主要原因是法律援助案件数、律师值班数存在浮动。
公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为20.51万元,支出决算为20.16万元,完成年初预算的98.28%,决算数小于预算数的主要原因是社区矫正中心严格控制预算,厉行节俭,减少办公费用的支出。
公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)年初预算为12.58万元,支出决算为12.05万元,完成年初预算的95.72%,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格进行预算管理,在日常工作运行中厉行节俭。
公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为204.61万元,支出决算为103.91万元,完成年初预算的50.79%,决算数小于预算数的主要原因是年度项目经费支出减少。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.57万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未安排科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)的预算,后财政下达10.57万元用于国产电脑租赁。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为94.97万元,支出决算为99.67万元,完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的主要原因是2024年存在新录用人员,支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为47.49万元,支出决算为47.47万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是年度工作人员存在变动,职业年金缴费支出减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为87.69万元,支出决算为87.68万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是年度工作人员存在变动,医疗支出减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.88万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格进行预算管理,财政支出执行效率较高。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为97.89万元,支出决算为95.25万元,完成年初预算的97.31%,决算数小于预算数的主要原因是年度工作人员存在变动,公积金支出减少。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1554.47万元,其中:
人员经费1396.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费157.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.87万元,支出决算为3.77万元,完成全年预算数的64.17%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位严格控制“三公经费”,减少支出,从而降低费用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是2023年、2024年,本单位不存在因公出国(境)的支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为1.05万元,占27.80%。与2023年度相比,增加1.05万元,增长100%,主要原因是中共云和县委政法委员会和云和县司法局合并,司法局存在2辆公务用车。公务接待费支出决算为2.72万元,占72.20%。与2023年度相比,减少0.13万元,下降4.65%,主要原因是本单位严格控制“三公经费”,减少公务接待活动,从而降低费用。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是2023年、2024年,本单位不存在因公出国(境)的支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成全年预算的100.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数持平的预算指标执行到位。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是2024年未购入新的公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成全年预算的100.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数持平的预算指标执行到位。主要用于出差培训、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费全年预算数为4.82万元,支出决算为2.72万元,完成全年预算的56.39%,国内公务接待28批次,累计260人次。主要用于接待上级部门、兄弟县部门、外市县相关部门来云和开展公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是决算数与预算数持平的预算指标执行到位。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出2.72万元,主要用于上级部门、兄弟县部门、外市县相关部门来云和开展公务活动接待28批次,累计260人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为177.33万元,支出决算为157.53万元,完成年初预算的88.83%,决算数小于预算数的主要原因是本单位在预算执行过程中厉行节约,降低各项办公费用的支出。支出决算数比2023年度减少5.73万元,降低3.5%,主要原因是办公费和公务接待费支出减少。
2024年度政府采购支出总额111.60万元。其中:政府采购货物支出23.68万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出57.92万元。授予中小企业合同金额23.68万元,占政府采购支出总额的21.22%,其中:授予小微企业合同金额23.68万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.9%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.88%。
截至2024年12月31日,本级共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出勤。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,中共云和县委政法委员会、云和县司法局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目8个,二级项目20个,共涉及资金342.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
中共云和县委政法委员、云和县司法局随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,公共法律服务和普法宣传项目绩效自评具体情况如下:
公共法律服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为58.11万元,执行数为58.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、年内承办法律援助案件587件,审判阶段实现刑事法律援助全覆盖;2、提供法律帮助309件;3、律师参与法律援助值班370余天;4、开展专项业务培训 300 余人次;5、参与法律援助案件听庭审理20件;6、开展法律援助宣传活动6场;7、对已办结法律援助案件已全部支付补贴;8、便民通道、便民座椅等便民设施齐全;9、通过为群众提供优质、高效、便捷的法律服务群众满意率达99%以上。发现的问题及原因:群众对法律援助知晓率还不够。下一步我们将进一步加强对法律援助的宣传。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 公共法律服务经费 | ||||||||
主管部门 | 309-云和县司法局 | 预算单位 | 309001-云和县司法局 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 66.13 | 58.11 | 58.11 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 66.13 | 58.11 | 58.11 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
指导监督全县公证管理、司法鉴定工作;指导、组织法律援助资源为困难群众提供法律服务,帮助其维护自身合法权益;开展全县律师工作和基层法律服务工作。 | 指导监督全县公证管理、司法鉴定工作;指导、组织法律援助资源为困难群众提供法律服务,帮助其维护自身合法权益;开展全县律师工作和基层法律服务工作。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 补贴法律援助案件数 | ≥350件 | 578件 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(10.00分) | 法律援助咨询案件受理率 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
时效指标(10.00分) | 法律服务中心律师值班时间 | 符合相关文件规定 | 符合相关文件规定 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(20.00分) | 法律援助案件补贴标准 | 符合相关文件规定 | 符合相关文件规定 | 20.00 | 20.00 | ||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(20.00分) | 法律顾问、咨询服务人数 | ≥300人 | 300人 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 法律咨询人员满意度 | ≥90% | 100% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
普法宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为24.22元,执行数为24.22万元,完成预算的100%。。项目绩效完成情况:1.加强领导干部学法用法。组织开展县政府常务会前学法12次,组织3批次30名拟提任的县管副科级以上领导干部完成任前法律知识考试,组织开展2024年度全县干部职工学法用法建档考试。2.加强基层群众学法用法。在民法典宣传月、“宪法与浙江”主题宣传月等重要时间节点开展了各类主题普法宣传活动50余场次。3.加强青少年学法用法。开展“‘梨’不开法 ”青少年法治研学活动10余场次,创新制定《云和县青少年权益保护法律指南》,保护青少年合法权益、提升青少年法治素养。我县2个法治网课获评市级精品法治网课。4.加强企业经营人员学法用法。开展“送法入企”宣传20余场次,云和县司法局“法润百企”优化法治化营商环境荣获丽水市第三届“十佳普法项目”。5.加强法治文化建设。以古代象征司法清明的神兽獬豸和云和城市吉祥物云兔卯卯为原型,推出云和法治IP“云小法”。12月4日,我县法治木玩、法治IP在丽水市国家宪法日启动仪式上亮相推广。6.加强法治文化阵地建设,县法院文化中心、小顺红廉馆、坑根清和驿站、安溪畲族乡安溪村、赤石乡赤石村、育英小学等6个阵地被评为丽水市法治宣传教育基地。存在问题及原因:一是新媒体普法队伍薄弱、创新不够、热点把握不足。二是普法宣传形式不够丰富,互动性较少,缺乏宣传吸引力。下一步改进措施:一是着力改进法治宣传教育,持续推动普法责任制落实,扎实开展县委理论学习中心组学法、宪法主题宣传月活动等工作。二是围绕“改进法治宣传教育”相关要求,结合我县产业发展实际,深化“法治+产业”“法治+文旅”等普法模式。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 普法宣传 | ||||||||
主管部门 | 309-云和县司法局 | 预算单位 | 309001-云和县司法局 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 40.1 | 24.22 | 24.22 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 40.1 | 24.22 | 24.22 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
宣传普法,普法宣传。 | 宣传普法,普法宣传。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(75.00分) | 数量指标(40.00分) | 开展普法宣传演出场次数 | ≥12次/场 | 12次/场 | 5.00 | 5.00 | |||
制作普法宣传广告书 | ≥4个 | 4个 | 5.00 | 5.00 | |||||
组织领导干部及公务员普法考试次数 | ≥1次 | 1次 | 5.00 | 5.00 | |||||
组织领导干部及公务员普法考试人数 | ≥4000人 | 4000人 | 5.00 | 5.00 | |||||
印刷宣传手册份数 | ≥1000份 | 1000分 | 5.00 | 5.00 | |||||
印刷宣传资料的种类 | ≥5种 | 5种 | 5.00 | 5.00 | |||||
“普法农家院”创建数量 | ≥3个 | 3个 | 5.00 | 5.00 | |||||
“民主法治村(社区)”创建数量 | ≥3个 | 3个 | 5.00 | 5.00 | |||||
质量指标(30.00分) | 普法宣传演出覆盖率 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | ||||
印刷物质量达标率 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | |||||
普法考试参与率 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | |||||
普法考试合格率 | ≥100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |||||
“民主法治村”验收达标率 | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 | |||||
“普法农家院”验收达标率 | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 | |||||
时效指标(5.00分) | 各项工作完成时间 | ≤1212月31日前 | 1212月31日前 | 5.00 | 5.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(15.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(15.00分) | 公民的法律意识 | 有效提高 | 有效提高 | 5.00 | 5.00 | ||||
普法教育覆盖面和影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 5.00 | 5.00 | |||||
全市普法宣传工作总排名 | ≤7名 | 7名 | 5.00 | 5.00 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 公众满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项):指用于国家司法救助方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指其他用于中国共产党事务的支出。
22.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
23.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
24.公共安全(类)司法(款)律师管理(项):反映各级司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。
25. 公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
26. 公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
27.公共安全(类)司法(款)法制建设(项):反映各级政府用于法制建设方面的支出。
28.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)
