目 录
一、概况
1.妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性,根据党的路线、方针、政策和各个时迁的中心任务以及县委、市妇联的指示和决定,组织动员、教育引导、联系服务全县妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路,在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。
2.全县各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作,落实妇女代表大会的决议;联系团体会员,并给予业务指导。
3.研究全县妇女儿童的情况及问题,及时向县委、县政府和市妇联反映,提出建议。
4.马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策;教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,提升综合素质,实现全面发展;发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
5.妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与制定有关妇女儿童的政策法规的制定,维护妇女儿童合法权益,促进妇女参政。
6.与各族各界妇女的联系,巩固和扩大妇女的大团结。加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊,积极发展同各地妇女组织和妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。
7.县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8.县预防和制止家庭暴力委员会办公室的工作。
9.县委、县政府交办的其他有关事项。
从预算单位构成看,云和县妇女联合会(汇总)部门决算包括:云和县妇女联合会本级部门决算。
纳入云和县妇女联合会(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
无二级预算单位。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:云和县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 243.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 194.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.57 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 7.54 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.10 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 246.97 | 本年支出合计 | 58 | 246.94 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 246.97 | 总 计 | 62 | 246.97 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:云和县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 246.97 | 246.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
云和县妇女联合会 | 246.97 | 246.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:云和县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 246.97 | 246.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 194.95 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
20129 | 群众团体事务 | 194.95 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2012901 | 行政运行 | 131.21 | 131.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 58.35 | 58.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:云和县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 246.94 | 172.13 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县妇女联合会 | 246.94 | 172.13 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:云和县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 246.94 | 172.13 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 194.92 | 131.21 | 63.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 194.92 | 131.21 | 63.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 131.21 | 131.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 58.32 | 0.00 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.39 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:云和县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 243.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 194.88 | 194.88 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 246.91 | 本年支出合计 | 59 | 246.91 | 243.91 | 3.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 246.91 | 总 计 | 64 | 246.91 | 243.91 | 3.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:云和县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 243.91 | 172.13 | 71.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 194.88 | 131.21 | 63.67 | ||
20129 | 群众团体事务 | 194.88 | 131.21 | 63.67 | ||
2012901 | 行政运行 | 131.21 | 131.21 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 58.28 | 0.00 | 58.28 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.39 | 0.00 | 5.39 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | ||
20406 | 司法 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | ||
206 | 科学技术支出 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:云和县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 157.30 | 302 | 商品和服务支出 | 13.72 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 22.07 | 30201 | 办公费 | 1.05 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.73 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 44.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7.18 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.40 | 30206 | 电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.70 | 30207 | 邮电费 | 0.67 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.88 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.52 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.13 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.07 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 158.40 | 公用经费合计 | 13.72 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:云和县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:云和县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:云和县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.17 | 0.15 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.17 | 0.15 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计246.97万元,支出总计246.97万元。与2023年度相比,各减少30.56万元,下降11.01%,主要原因是在职人员减少和项目经费减少。
本年收入合计246.97万元,包括:财政拨款收入246.91万元(其中:一般公共预算243.91万元,政府性基金预算3.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.97%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.06万元,占收入合计0.03%。
本年支出合计246.94万元,其中:基本支出172.13万元,占69.70%;项目支出74.82万元,占30.30%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计246.91万元,支出总计246.91万元,与2023年相比,各减少30.59万元,下降11.02%,主要原因是在职人员减少和项目经费减少。
财政拨款支出年初预算数435.29万元,完成年初预算的56.72%,主要原因是人员经费减少和来料加工共富产业发展专项资金、省妇女儿童发展专项经费项目经费减少。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出243.91万元,占本年支出合计的98.77%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少33.59 万元,下降12.10%,主要原因是在职人员减少和项目经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出243.91万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出194.88万元,占79.90%。公共安全支出(类)支出0.57万元,占0.23%。科学技术支出(类)支出7.54万元,占3.09%。社会保障和就业支出(类)支出17.10万元,占7.01%。卫生健康支出(类)支出12.27万元,占5.03%。住房保障支出(类)支出11.54万元,占4.73%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.29万元,支出决算为243.91万元,完成年初预算的56.03%,主要原因是人员经费减少和来料加工共富产业发展专项资金、省妇女儿童发展专项经费项目经费减少调拨给了乡镇街道。其中:
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为143.90万元,支出决算为131.21万元,完成年初预算的91.18%,决算数小于预算数的主要原因是在职事业人员调出1人,人员经费减少。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为224.43万元,支出决算为58.28万元,完成年初预算的25.97%,决算数小于预算数的主要原因是来料加工共富产业发展专项资金项目经费减少调拨给了乡镇街道。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为19.95万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的27.00%,决算数小于预算数的主要原因是省妇女儿童发展专项资金项目经费减少调拨给了乡镇街道。
公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.57万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了省补人民调解已奖代补资金。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为7.54万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了“云和工匠”平车技能大赛活动经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.30万元,支出决算为11.40万元,完成年初预算的85.72%,决算数小于预算数的主要原因是在职事业人员减少,调出1人。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6.65万元,支出决算为5.70万元,完成年初预算的85.72%,决算数小于预算数的主要原因是在职事业人员减少,调出1人。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.16万元,支出决算为10.83万元,完成年初预算的97.01%,决算数小于预算数的主要原因是在职行政人员有变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.35万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的61.49%,决算数小于预算数的主要原因是在职事业人员减少,调出1人。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13.55万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的85.17%,决算数小于预算数的主要原因是在职事业人员减少,调出1人。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出172.13万元,其中:
人员经费158.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费13.72万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.00万元,占本年支出合计的1.21%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3.00万元,增长100%,主要原因是增加体彩公益金项目,“三八”趣味运动会经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.00万元,主要用于以下方面:
其他支出(类)支出3.00万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是增加体彩公益金项目,“三八”趣味运动会经费增加。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加体彩公益金项目,“三八”趣味运动会经费增加。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.17万元,支出决算为0.15万元,完成全年预算数的87.06%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约减少支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是无人因公出国(境)公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公车改革,本部门未安排公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为0.15万元,占100.00%。与2023年度相比,减少0.14万元,下降47.85%,主要原因是厉行节约减少支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是无人因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革,本部门未安排公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革,本部门未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革,本部门未安排公务用车运行维护费。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.15万元,完成全年预算的87.06%,国内公务接待2批次,累计15人次。主要用于接待用于接待兄弟单位、上级部门工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约减少支出。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.15万元,主要用于用于接待兄弟单位、上级部门工作。接待2批次,累计15人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为15.00万元,支出决算为13.72万元,完成年初预算的91.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,2024年度有1名事业人员调出。比2023年度减少1.17万元,下降7.84%,主要原因是厉行节约减少支出。
2024年度政府采购支出总额1.23万元。其中:政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.23万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2024年12月31日,云和县妇女联合会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,云和县妇女联合会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金74.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2024年度体彩公益金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
云和县妇女联合会随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,来料加工共富产业发展专项经费项目、省妇女儿童发展专项资金绩效自评具体情况如下:
来料加工共富产业发展专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为28.05万元,执行数为28.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是推动全县来料加工共富产业提质增效,二是促进城乡居民增收致富,三是为全面建设绿水青山与共同富裕相得益彰的社会主义现代化新丽水贡献巾帼智慧和力量。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是加大宣传力度;二是优化绩效目标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 来料加工共富产业发展专项经费 | ||||||||
主管部门 | 604-云和县妇联 | 预算单位 | 604001-云和县妇女联合会 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 200 | 28.05 | 28.05 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 200 | 28.05 | 28.05 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
推动全县来料加工共富产业提质增效,促进城乡居民增收致富,为全面建设绿水青山与共同富裕相得益彰的社会主义现代化新丽水贡献巾帼智慧和力量。 | 推动全县来料加工共富产业提质增效,促进城乡居民增收致富,为全面建设绿水青山与共同富裕相得益彰的社会主义现代化新丽水贡献巾帼智慧和力量。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 举办班训及大赛 | ≥3次 | 11次 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(40.00分) | 提高妇女就业能力 | 提高 | 提高 | 40.00 | 32.00 | 继续组织培训,提高就业能力 | |||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 92 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
省妇女儿童发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为良。项目全年预算数为6万元,执行数为5.25万元,完成预算的87.42%。项目绩效目标完成情况:一是2024年度已优化妇女儿童发展环境,二是发展壮大来料加工产业,三是加强妇女基地培育与扶持。发现的问题及原因:2024年度预算执行率较低。下一步改进措施:一是精准预算;二是优化绩效目标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 省妇女儿童发展专项资金 | ||||||||
主管部门 | 604-云和县妇联 | 预算单位 | 604001-云和县妇女联合会 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 19.95 | 6 | 5.25 | 0 | 87.42% | ||||
一般公共预算资金 | 19.95 | 6 | 5.25 | 0 | 87.42% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
优化妇女儿童发展环境,发展壮大来料加工产业,加强妇女基地培育与扶持。 | 2024年度已优化妇女儿童发展环境,发展壮大来料加工产业,加强妇女基地培育与扶持。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 建设巾帼共富坊数 | ≥1次 | 11次 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(40.00分) | 巾帼助力共富作用发挥 | 明显 | 明显 | 40.00 | 40.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 服务对象的满意度 | ≥98% | 98% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
22.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
23.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)他文化和旅游支出(项):是指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)