中共云和县委社会工作部(汇总)2024年度部门决算
发布时间: 2025-08-29

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一、概况 1

(一)部门职责 1

(二)机构设置 1

二、2024年度部门决算公开表 3

2024年度收入支出决算总表 3

2024年度收入决算表(分单位) 5

2024年度收入决算表(分科目) 6

2024年度支出决算表(分单位) 8

2024年度支出决算表(分科目) 9

2024年度财政拨款收入支出决算总表 11

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20

三、2024年度部门决算情况说明 21

(一)收入支出决算总体情况说明 21

(二)收入决算情况说明 21

(三)支出决算情况说明 21

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 26

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 26

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26

(十)机关运行经费支出说明 28

(十一)政府采购支出说明 28

(十二)国有资产占有使用情况说明 28

(十三)预算绩效情况说明 29

四、名词解释 32

五、附件 36


一、概况

(一)部门职责

    1.协助做好全县信访工作;

    

    2.负责保障政务咨询投诉举报平台后台日常运行管理服务工作;

    

    3.协助做好县统一政务咨询投诉举报平台建设有关工作;

    

    4.协助办理政府信访事项复查复核相关的组织协调、业务指导等工作;

    

    5.协助做好“两企三新”党建工作。

    

    6.协助做好“两企三新”工作的政策研究和综合指导,拟定有关规划和政策。

    

    7.协助做好“两企三新”党组织建设和党员队伍建设工作,指导全县行业协会商会的党建工作。

    

    8.协助做好“两企三新”负责人教育培训工作。

    

    9.协助做好城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作;

    

    10.指导村居民委员会依法开展自我管理、自我教育、自我服务工作;

    

    11.协助做好社会工作人才、志愿者队伍建设的事务性工作,指导社会工作服务机构工作。

    

    12.协助做好现代社区建设工作,对社区相关政策落实和执行情况做好信息传递和反馈。

    

    13.协助做好专职社区工作者队伍建设及城乡社区工作者培训等相关工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共云和县委社会工作部(汇总)部门决算包括:部本级决算。

纳入中共云和县委社会工作部(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    


二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门:中共云和县委社会工作部(汇总)


单位:万元

 

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

668.25

一、一般公共服务支出

32

547.27

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

56.85

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.05

八、社会保障和就业支出

39

26.48


9


九、卫生健康支出

40

16.88


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

20.86


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

668.30

本年支出合计

58

668.34

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

0.04

    年末结转和结余

60

0.00


30



61


总   计

31

668.34

总   计

62

668.34

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

2024年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:中共云和县委社会工作部(汇总)


单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

668.30

668.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

中共云和县委社会工作部

668.30

668.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:中共云和县委社会工作部(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

668.30

668.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

201

一般公共服务支出

547.23

547.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

20132

组织事务

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

26.94

26.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

26.94

26.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

42.62

42.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013902

一般行政管理事务

23.20

23.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013999

其他社会工作事务支出

19.42

19.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

468.70

468.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

2014001

行政运行

269.59

269.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014002

一般行政管理事务

186.11

186.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

2014004

信访业务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

56.85

56.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

56.85

56.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

56.85

56.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.48

26.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.48

26.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.83

8.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.88

16.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.88

16.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.68

9.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:中共云和县委社会工作部(汇总)


单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

668.34

333.81

334.52

0.00

0.00

0.00

中共云和县委社会工作部

668.34

333.81

334.52

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


2024年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:中共云和县委社会工作部(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

668.34

333.81

334.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

547.27

269.59

277.68

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

8.97

0.00

8.97

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

8.97

0.00

8.97

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

26.94

0.00

26.94

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

26.94

0.00

26.94

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

42.62

0.00

42.62

0.00

0.00

0.00

2013902

一般行政管理事务

23.20

0.00

23.20

0.00

0.00

0.00

2013999

其他社会工作事务支出

19.42

0.00

19.42

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

468.74

269.59

199.15

0.00

0.00

0.00

2014001

行政运行

269.59

269.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2014002

一般行政管理事务

186.15

0.00

186.15

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

56.85

0.00

56.85

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

56.85

0.00

56.85

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

56.85

0.00

56.85

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.48

26.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.48

26.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.83

8.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.88

16.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.88

16.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.68

9.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


 

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:中共云和县委社会工作部(汇总)


单位:万元

 

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

668.25

一、一般公共服务支出

33

547.18

547.18

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

56.85

56.85

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

26.48

26.48

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

16.88

16.88

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

20.86

20.86

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

668.25

本年支出合计

59

668.25

668.25

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总   计

32

668.25

总   计

64

668.25

668.25

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:中共云和县委社会工作部(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

668.25

333.81

334.43

201

一般公共服务支出

547.18

269.59

277.59

20132

组织事务

8.97

0.00

8.97

2013299

其他组织事务支出

8.97

0.00

8.97

20136

其他共产党事务支出

26.94

0.00

26.94

2013699

其他共产党事务支出

26.94

0.00

26.94

20139

社会工作事务

42.62

0.00

42.62

2013902

一般行政管理事务

23.20

0.00

23.20

2013999

其他社会工作事务支出

19.42

0.00

19.42

20140

信访事务

468.65

269.59

199.06

2014001

行政运行

269.59

269.59

0.00

2014002

一般行政管理事务

186.06

0.00

186.06

2014004

信访业务

10.00

0.00

10.00

2014099

其他信访事务支出

3.00

0.00

3.00

206

科学技术支出

56.85

0.00

56.85

20699

其他科学技术支出

56.85

0.00

56.85

2069999

其他科学技术支出

56.85

0.00

56.85

208

社会保障和就业支出

26.48

26.48

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.48

26.48

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.65

17.65

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.83

8.83

0.00

210

卫生健康支出

16.88

16.88

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.88

16.88

0.00

2101101

行政单位医疗

9.68

9.68

0.00

2101102

事业单位医疗

7.20

7.20

0.00

221

住房保障支出

20.86

20.86

0.00

22102

住房改革支出

20.86

20.86

0.00

2210201

住房公积金

20.86

20.86

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:中共云和县委社会工作部(汇总)


单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

312.80

302

商品和服务支出

20.56

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

46.98

30201

  办公费

0.33

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

29.43

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

  奖金

91.62

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30107

  绩效工资

28.16

30205

  水费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.87

30206

  电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

10.43

30207

  邮电费

0.61

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.57

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

11.48

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.70

30211

  差旅费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

24.98

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

37.59

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.45

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.48

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.45

30229

  福利费

4.35

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31206

  其他资本性补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

4.26

31299

  其他对企业补助

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

8.52

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

313.25

公用经费合计

20.56

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:中共云和县委社会工作部(汇总)


单位:万元

 

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:中共云和县委社会工作部(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:中共云和县委社会工作部(汇总)


单位:万元

 

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

2.06

2.06

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

  3.公务接待费

2.06

2.06

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计668.34万元,支出总计668.34万元。与2023年度相比,增加668.34万元,主要原因是县委社会工作部为2024年新增单位,2023年无数据。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计668.30万元,包括:财政拨款收入668.25万元(其中:一般公共预算668.25万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.99%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.05万元,占收入合计0.01%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计668.34万元,其中:基本支出333.81万元,占49.95%;项目支出334.52万元,占50.05%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计668.25万元,支出总计668.25万元,与2023年相比,各增加668.25万元,增长100%,主要原因是县委社会工作部为2024年新增单位,2023年无数据。

财政拨款支出年初预算数533.00万元,完成年初预算的125.37%,主要原因是县委社会工作部为2024年新增单位,信访局并入县委社会工作部,年初预算数为信访局的年初预算数。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.25万元,占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加668.25万元,增长0.00%,主要原因是县委社会工作部为2024年新增单位,2023年无数据。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.25万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出547.18万元,占81.88%。科学技术支出(类)支出56.85万元,占8.51%。社会保障和就业支出(类)支出26.48万元,占3.96%。卫生健康支出(类)支出16.88万元,占2.53%。住房保障支出(类)支出20.86万元,占3.12%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.00万元,支出决算为668.25万元,完成年初预算的125.37%,主要原因是县委社会工作部为2024年新增单位,信访局并入县委社会工作部,年初预算数为信访局的年初预算数。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为8.97万元,决算数大于预算数的主要原因是县委社会工作部为2024年新增单位,信访局并入县委社会工作部,年初预算数为信访局的年初预算数。,该项为县委社会工作部成立后新设的款项,故无年初预算数。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为26.94万元,决算数大于预算数的主要原因是县委社会工作部为2024年新增单位,信访局并入县委社会工作部,年初预算数为信访局的年初预算数。,该项为县委社会工作部成立后新设的款项,故无年初预算数。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为23.20万元,决算数大于预算数的主要原因是县委社会工作部为2024年新增单位,信访局并入县委社会工作部,年初预算数为信访局的年初预算数。,该项为县委社会工作部成立后新设的款项,故无年初预算数。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为19.42万元,决算数大于预算数的主要原因是县委社会工作部为2024年新增单位,信访局并入县委社会工作部,年初预算数为信访局的年初预算数。,该项为县委社会工作部成立后新设的款项,故无年初预算数。

一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)年初预算为241.76万元,支出决算为269.59万元,完成年初预算的111.51%,决算数大于预算数的主要原因是机构合并,人员增加,人员经费增加。

一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为197.02万元,支出决算为186.06万元,完成年初预算的94.44%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未完全使用,已上缴于财政。

一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算数来执行。

一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)年初预算为20.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的15.00%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目资金未完全使用,以上缴于财政。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为56.85万元,决算数大于预算数的主要原因是县委社会工作部为2024年新增单位,信访局并入县委社会工作部,年初预算数为信访局的年初预算数,该项为县委社会工作部成立后新设的款项,故无年初预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为17.65万元,支出决算为17.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初数执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.83万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初数执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.68万元,支出决算为9.68万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初数执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.20万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初数执行。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.86万元,支出决算为20.86万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初数执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出333.81万元,其中:

人员经费313.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费20.56万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

持平

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.06万元,支出决算为2.06万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。2023年度相比,持平,主要原因是本年度无因公出国(境)费。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。2023年度相比持平,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为2.06万元,占100.00%。2023年度相比,增加2.06万元,增长100%,主要原因是县委社会工作部为2024年新成立单位,2023年无数据。具体情况如下:

1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为2.06万元,支出决算为2.06万元,完成全年预算的100.00%,国内公务接待20批次,累计178人次。主要用于接待兄弟县市以及上级领导公务活动等支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初数执行。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出2.06万元,主要用于接待兄弟县市以及上级领导公务活动等支出。接待20批次,累计178人次。

(十)机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为19.99万元,支出决算为20.56万元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是单位合并,费用增加。比2023年度增加20.56万元,主要原因是县委社会工作部为2024年新增单位,2023年无数据。

(十一)政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额139.87万元。其中:政府采购货物支出29.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出110.81万元。授予中小企业合同金额29.06万元,占政府采购支出总额的20.78%,其中:授予小微企业合同金额29.06万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.78%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.22%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,县委社会工作部共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,县委社会工作部组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目5个,二级项目14个,共涉及资金334.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

本年无政府性基金预算项目

本年无政府性基金预算项目

本年无政府性基金预算项目

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果。

县委社会工作部随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,社会工作事务综合业务管理项目和信访事务综合业务管理项目绩效自评具体情况如下:

社会工作事务综合业务管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为“良”。项目绩效目标完成情况:组织专职社区工作、优秀社会组织骨干人才、县社区办街道社区服务中心工作人员共计70人进行培训。发现的问题及原因:因培训时间为年底,工作繁忙,部分人员来不及参加。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

社会工作事务综合业务管理

主管部门

338-中共云和县委社会工作部

预算单位

338001-中共云和县委社会工作部

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

(A)

(B)

(B/A)

年度资金总额

0

24.34

24.34

0

100.00%

一般公共预算资金

0

24.34

24.34

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好我县社会工作和志愿服务宣传和提升工作,按照我县每万城镇常住人口要配18名专职社区工作者,现有城镇常住人口9.055万人,合计需配备专职社区工作者163名。社会工作人人才:拟对专职社区工作者(60人)、优秀社会组织骨干人才(30人)、县社区办街道社区服务中心工作人员共计100人进行培训。

组织专职社区工作、优秀社会组织骨干人才、县社区办街道社区服务中心工作人员共计70人进行培训。

目标偏离原因分析

因培训时间为年底,工作繁忙,部分人员来不及参加。

整改措施及建议


其他需说明的问题


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50.00分)

数量指标(50.00分)

培训人数

≥100人

70人

50.00

35.00

因工作冲突,最终报名人数为70人

质量指标(0分)







时效指标(0分)







成本指标(0分)







效益指标(30.00分)

经济效益(0分)







社会效益(30.00分)

居民参与度

≥90%

95%

30.00

30.00


生态效益(0分)







可持续影响(0分)







满意度指标(20.00分)

服务对象满意度(20.00分)

居民对社区建设、活动满意度

≥98%

98%

20.00

20.00


总  分

100

85


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

信访事务综合业务管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目绩效目标完成情况:积极做好了省、市、县的日常维稳及应急劝访工作,无重大舆论事件发生;做好了重点时段及突发事件的维稳工作;保障了日常信访工作正常开展。。发现的问题及原因:无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

信访事务综合业务管理

主管部门

338-中共云和县委社会工作部

预算单位

338001-中共云和县委社会工作部

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

(A)

(B)

(B/A)

年度资金总额

0

75.13

75.13

0

100.00%

一般公共预算资金

0

75.13

75.13

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好省、市、县的日常维稳及应急劝访工作,确保不出现重大舆论事件;做好重点时段及突发事件的维稳工作;保障日常信访工作正常开展。

积极做好了省、市、县的日常维稳及应急劝访工作,无重大舆论事件发生;做好了重点时段及突发事件的维稳工作;保障了日常信访工作正常开展。

目标偏离原因分析


整改措施及建议


其他需说明的问题


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(60.00分)

数量指标(20.00分)

转办信访件数

≥800件

5070件

20.00

20.00


质量指标(20.00分)

重大舆论事件发生率

=0%

0%

20.00

20.00


时效指标(20.00分)

信访及维稳工作响应及时性

≤1小时

1小时

20.00

20.00


成本指标(0分)







效益指标(20.00分)

经济效益(0分)







社会效益(20.00分)

社会秩序的稳定

有效保障

有效保障

20.00

20.00


生态效益(0分)







可持续影响(0分)







满意度指标(20.00分)

服务对象满意度(20.00分)

信访群众的满意度

≥98%

98.7%

20.00

20.00


总  分

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    18.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    19.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反应社会工作部门开展专项业务活动的支出。

    20.一般公共服务支出(类)社会事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    21.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

    22.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务(项):反应上述项目意外的其他信访事务支出。

    23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    

    26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


五、附件

(一)2024年度项目支出绩效自评结果

2024年部门项目支出绩效自评结果清单

单位名称:中共云和县委社会工作部



预算单位

项目名称

自评结论

中共云和县委社会工作部

专职社区工作者招聘经费

社会工作人才培训经费

两新党建经费

社会工作和志愿服务宣传经费

国产电脑租赁

人才工作资金

基层党建工作专项资金

社会工作人才补助资金

律师参与信访工作专项资金

信访积案化解专项资金

信访工作及维稳工作资金

信访驻京工作特费资金

驻京工作经费

12345政务咨询投诉举报平台运维经费

备注:自评结论分类为:高于90分(含)为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

(二)2024年度重点绩效评价报告

     


附件:
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