目录
一、概况 2
(一)部门职责 2
(二)机构设置 4
2023 年度收入决算表(分单位) 7
2023 年度收入决算表(分科目) 8
2023 年度支出决算表(分单位) 10
2023 年度支出决算表(分科目) 11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 22
三、2023 年度部门决算情况说明 23
(一)收入支出决算总体情况说明 23
(二)收入决算情况说明 23
(三)支出决算情况说明 23
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 23
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 27
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 28
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28
(十)机关运行经费支出说明 30
(十一)政府采购支出说明 30
(十二)国有资产占有使用情况说明 31
(十三)预算绩效情况说明 31
四、名词解释 36
五、附件 40
一、概况
(一)部门职责
云和县公安局是主管全县公安工作的县政府组成部门。 主要职责:
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法 律、法规和县委、县府及上级公安机关的指示,研究制定公 安行政管理的有关政策和实施意见,研究、部署、落实全县 公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内和社会治安情况,分析形 势,提出对策和措施。
3、负责危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、 反动社团、黑社会组织的侦探和基础调查工作。
4、加强侦查工作,负责全县刑事案件的侦破工作。
5、依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、 居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;组织、协调 对重大治安事件和突发性事件的处置工作;管理集会、 游行、 示威活动。
6、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、 旅行的有关管理工作。
7、领导、监督消防工作。
8、强化全县城乡道路交通安全、交通秩序,管理全县 机动车辆、驾驶员工作,处理全县交通事故。
9、依法监督、指导全县国家机关、社会团体、企事业
单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织 的治安防范工作。
10、负责全县公安机关对公共信息网络的安全监察,组 织实施网络监控工作。
11、做好看守所的管理工作。
12、组织实施对来云的党和国家领导人、重要外宾、省 市重要领导人以及重大活动、重要会议的安全警卫、保卫工 作。
13、组织、指导禁毒缉毒工作。
14、组织实施公安科学技术工作;规范公安信息技术、 刑事技术建设,负责全县技术防范工作和社会公共安全产品 的管理。
15、管理全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工 作。
16、按规定的权限,对武警部队执行公安任务实施领导 和指挥。
17、规划和实施全县公安队伍建设,指导全县公安机关 执法活动。
18、制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况, 强化公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查 处或督办公安队伍违纪案件。
19、领导并指导林业等公安机构的业务工作。
20. 加强道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安
全动态,制定对策。
21. 加强道路巡逻,纠正交通违章,及时发现和查处各 类交通违法行为。
22、加强道路交通安全宣传,预防道路交通安全事故的 发生。
23、加强交通事故的现场勘查和处理,加强交通事故逃 逸案件的侦破工作。
24、承办县委、县府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,云和县公安局(汇总)部门决算包 括:局本级决算、局所属云和县交警队决算。
纳入云和县公安局(汇总)2023 年度部门决算编制范围 的二级预算单位包括:1. 云和县公安局(本级)
2. 云和县公安局交通警察大队
二、2023 年度部门决算公开表
2023 年度收入支出决算总表
公开 01 表
部门:云和县公安局(汇总) 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行 | 金额 | 项 目 | 行 | 金额 |
栏 次 | 次 | 1 | 栏 次 | 次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,122.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 206.55 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 12,964.08 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 995.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 575.14 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 206.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 586.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 15,330.98 | 本年支出合计 | 58 | 15,330.99 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 141.55 | 年末结转和结余 | 60 | 141.54 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 15,472.53 | 总 计 | 62 | 15,472.53 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023 年度收入决算表(分单位)
公开 02 表
部门:云和县公安局(汇总) 金额单位:万元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15,330.98 | 15,328.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 |
云和县公安局 | 13,132.68 | 13,130.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
云和县公安局交通警察大队 | 2,198.30 | 2,197.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023 年度收入决算表(分科目)
公开 03 表
部门:云和县公安局(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 | |||
支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15,330.98 | 15,328.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 12,964.07 | 12,961.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | ||
20402 | 公安 | 12,961.84 | 12,959.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | ||
2040201 | 行政运行 | 7,446.22 | 7,446.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 50.44 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | ||
2040219 | 信息化建设 | 393.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 2,350.52 | 2,350.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | ||
2040221 | 特别业务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,714.66 | 2,714.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 995.58 | 995.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 995.58 | 995.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 66.90 | 66.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 619.12 | 619.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 309.56 | 309.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 575.14 | 575.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 575.14 | 575.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 575.14 | 575.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 206.55 | 206.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支 | 206.55 | 206.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排 | 206.55 | 206.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 586.64 | 586.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 586.64 | 586.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 586.64 | 586.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023 年度支出决算表(分单位)
公开 04 表
部门:云和县公安局(汇总) 金额单位:万元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,330.99 | 10,997.54 | 4,333.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县公安局 | 13,132.69 | 9,321.02 | 3,811.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县公安局交通警察大队 | 2,198.30 | 1,676.52 | 521.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023 年度支出决算表(分科目)
公开 05 表
部门:云和县公安局(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,330.99 | 10,997.54 | 4,333.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 12,964.08 | 8,840.18 | 4,123.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 12,961.85 | 8,840.18 | 4,121.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 7,446.23 | 7,446.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 50.44 | 0.00 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 393.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 2,350.52 | 1,393.95 | 956.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040221 | 特别业务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,714.66 | 0.00 | 2,714.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 995.58 | 995.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 995.58 | 995.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 66.90 | 66.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 619.12 | 619.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 309.56 | 309.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 575.14 | 575.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 575.14 | 575.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 575.14 | 575.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 206.55 | 0.00 | 206.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 206.55 | 0.00 | 206.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 206.55 | 0.00 | 206.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 出 | 586.64 | 586.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 586.64 | 586.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 586.64 | 586.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023 年度财政拨款收入支出决算总表
公开 06 表
部门:云和县公安局(汇总) 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行 次 | 金额 | 项 目 | 行 次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,122.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 206.55 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 12,961.88 | 12,961.88 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 995.58 | 995.58 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 575.14 | 575.14 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 206.55 | 0.00 | 206.55 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 586.64 | 586.64 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 15,328.79 | 本年支出合计 | 59 | 15,328.79 | 15,122.24 | 206.55 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 15,328.79 | 总 计 | 64 | 15,328.79 | 15,122.24 | 206.55 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 07 表
部门:云和县公安局(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 15,122.24 | 10,997.53 | 4,124.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 12,961.88 | 8,840.16 | 4,121.72 | ||
20402 | 公安 | 12,959.65 | 8,840.16 | 4,119.49 | ||
2040201 | 行政运行 | 7,446.22 | 7,446.22 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 48.60 | 0.00 | 48.60 |
2040219 | 信息化建设 | 393.00 | 0.00 | 393.00 |
2040220 | 执法办案 | 2,350.18 | 1,393.95 | 956.23 |
2040221 | 特别业务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 2,714.66 | 0.00 | 2,714.66 |
20406 | 司法 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
2040604 | 基层司法业务 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
208 | 社会保障和就业支出 | 995.58 | 995.58 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 995.58 | 995.58 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 66.90 | 66.90 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 619.12 | 619.12 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 309.56 | 309.56 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 575.14 | 575.14 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 575.14 | 575.14 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 575.14 | 575.14 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 586.64 | 586.64 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 586.64 | 586.64 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 586.64 | 586.64 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 08 表
部门:云和县公安局(汇总) 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9,621.56 | 302 | 商品和服务支出 | 1,164.56 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,019.65 | 30201 | 办公费 | 57.41 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,975.42 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 11.51 |
30103 | 奖金 | 2,152.64 | 30203 | 咨询费 | 2.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8.51 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 9.58 | 31003 | 专用设备购置 | 3.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 622.28 | 30206 | 电费 | 104.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 311.14 | 30207 | 邮电费 | 39.07 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 255.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 377.56 | 30209 | 物业管理费 | 59.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 44.84 | 30211 | 差旅费 | 39.38 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 603.73 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.35 | 30213 | 维修(护)费 | 4.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,256.08 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 199.90 | 30215 | 会议费 | 1.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 20.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 64.05 | 30217 | 公务接待费 | 17.51 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 103.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 12.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.06 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21.58 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 121.53 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 74.45 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 15.61 | 30229 | 福利费 | 131.68 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 208.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 248.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 9,821.46 | 公用经费合计 | 1,176.07 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
部门:云和县公安局(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 206.55 | 206.55 | 0.00 | 206.55 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 206.55 | 206.55 | 0.00 | 206.55 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 206.55 | 206.55 | 0.00 | 206.55 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 0.00 | 206.55 | 206.55 | 0.00 | 206.55 | 0.00 | ||
出 |
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 10 表
部门:云和县公安局(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 11 表
部门:云和县公安局(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公 ”经费支出合计 | 214.36 | 211.78 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 196.27 | 194.27 |
(1)公务用车购置费 | 76.86 | 74.86 |
(2)公务用车运行维护费 | 119.42 | 119.42 |
3.公务接待费 | 18.09 | 17.51 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公 ”经费全年预算数,决算数 是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2023 年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023 年度收入总计 15472.53 万元,支出总计 15472.53 万元,与 2022 年度相比,各增加 0.57 万元,增长 0.00%,主 要原因是:正常人员职级晋升,薪金增加。
(二)收入决算情况说明
本 年 收入 合计 15330.98 万 元 ; 包括 财政拨款 收入 15328.79 万元(其中,一般公共预算 15122.24 万元,政府 性基金预算 206.55 万元, 国有资本经营预算 0.00 万元), 占收入合计 99.99%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万 元, 占收入合计 0.00%;其他收入 2.19 万元, 占收入合计 0.01%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计 15330.99 万元,其中基本支出 10997.54 万元, 占 71.73%;项目支出 4333.45 万元, 占 28.27%;上 缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入总计 15328.79 万元,支出总计 15328.79 万元,与 2022 年相比,各增加 1.52 万元,增长 0.01%。主要原因是正常人员职级晋升,薪金增加。财政拨
款 支 出 年 初 预 算 数 13461.20 万 元 , 完 成 年 初 预 算的 113.87%,主要原因是年中追加第二批省转移支付资金。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15122.24 万元, 占本年支出合计的 98.64%。与 2022 年相比,一般公共预算 财政拨款支出增加 405.52 万元,增长 2.76%。主要原因是: 工资结构调整后社保基数提高,社保缴纳金额提升。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15122.24 万元,
主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)3.00 万元,
占 0.02%;公共安全支出(类)12961.88 万元,占 85.71%; 社会保障和就业支出(类)995.58 万元,占 6.58%;卫生健 康支出(类)575.14 万元, 占 3.80%;住房保障支出(类) 586.64 万元,占 3.89%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度 一般 公 共 预算 财政拨款支 出 年初 预算 为 13461.20 万元,支出决算为 15122.24 万元,完成年初预算的 112.34%,主要原因是:年中追加第二批省转移支付资金。 其中:
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预 算数为 7178.61 万元,支出决算数为 7446.22 万元,完成年 初预算的 103.73%,决算数大于预算数的主要原因正常人员
工资调资。
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
年初预算数为 48.60 万元,支出决算数为 48.60 万元,完成 年初预算的 100.00%,已按计划完成。
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)年初 预算数为 419.75 万元,支出决算数为 393.00 万元,完成年 初预算的 93.63%,决算数小于预算数的主要原因项目公开招 标后中标金额小于年初预算金额。
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预 算数为 2273.63 万元,支出决算数为 2350.18 万元,完成年 初预算的 103.37%,决算数大于预算数的主要原因年中下达 第二批省转移支付资金。
公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)年初预 算数为 7.00 万元,支出决算数为 7.00 万元,完成年初预算 的 100.00%,已按计划完成。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年 初预算数为 1318.27 万元,支出决算数为 2714.66 万元,完 成年初预算的 205.93%,决算数大于预算数的主要原因追加 项目资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)年初预算数为 68.59 万元,支出决算 数为 66.90 万元,完成年初预算的 97.53%,决算数小于预算 数的主要原因退休人员逝世。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 634.24 万元,支出决算数为 619.12 万元,完成年初预算的 97.62%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 317.12 万元,支出决算数为 309.56 万元,完成年初预算的 97.62%, 决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)年初预算数为 606.49 万元,支出决算数为 575.14 万元,完成年初预算的 94.83%,决算数小于预算数的主要原 因在职人员减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)年初预算数为 588.91 万元,支出决算数为 586.64 万 元,完成年初预算的 99.61%,决算数小于预算数的主要原因 在职人员减少。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其 他共产党事务支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决 算数为 3.00 万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加 信访司法援助资金。
公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年 初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 2.23 万元,决算数大 于预算数的主要原因司法局在 2023 年年中拨至交警大队的
基层司法业务经费用于奖励人民调解员支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10997.53 万 元,其中:
人员经费 9821.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 1176.07 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被 装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他 交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 206.55 万元, 占本年支出合计的 1.35%。与 2022 年相比,政府性基金预算 财政拨款支出 减少 404.00 万元,下降 66.17%,主要原因是: 智慧安防小区等部分项目已结束。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 206.55 万元, 主要用于以下方面:
城乡社区(类)支出 206.55 万元,占 100.00%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元 ,支 出决算 为 206.55 万 元 , 完 成 年初 预算 的 0.00%,主要原因是新增项目资金。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支 出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年 初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 206.55 万元,决算数 大于预算数的主要原因是新增城北派出所“枫桥式公安派出 所” 创建工程、学校交通设施安全覆盖建设项目等项目。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度“三公 ”经费财政拨款支出全年预算为 214.36 万 元,支出决算为 211.78 万元,完成全年预算的 98.80%,2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 车辆实际购置支出数比预算数低。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费用支出决算为 0.00 万元, 占 0.00%,与 2022 年度 相比,增加 0.00 万元,主要原因是按计划执行;公务用车 购置及运行维护费支出决算为 194.27 万元, 占 91.73%,与 2022 年度相比,增加 18.65 万元,增长 10.62%,主要原因 是是车辆陈旧,更新车辆数量增加 ;公务接待费支出决算 为 17.51 万元, 占 8.27%,与 2022 年度相比,增加 0.17 万 元,增长 0.97%,主要原因是各类检查及大型 安保活动较多, 接待费增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支 出决算为 0.00 万元,决算数等于全年预算数的主要原因是按 计划执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国 (境)团组 0.00 个;累计 0 人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 196.27 万元,支出决算为 194.27 万元,完成全年预算的 98.98%。 决算数小于全年预算数的主要原因是车辆实际购置支出数 比 预算数低。
公务用车购置全年预算数为 76.86 万元,支出决算为 74.86 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 97.40%。决 算数小于全年预算数的主要原因是车辆实际购置支出数比 预算数低 。主要用于经批准购置的 4 辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为 119.42 万元,支出决 算为 119.42 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数等于全
年预算数的主要原因是按计划执行,主要用于汽油费、车辆 修理费、过桥过路费、车辆年审费等。截至 2023 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 41 辆。
(3)公务接待费全年预算数为 18.09 万元,支出决算 为 17.51 万元,完成全年预算的 96.79%。国内公务接待 175 批次,累计 1859 人次。主要用于接待用于接待上级部门、 周边县来 云和开展公务活动等支出。决算数小于全年预算 数的主要原因是厉行节约,其中:
外事接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。
其他国内公务接待支出 17.51 万元,主要用于接待上级 部门、周边县来 云和开展公务活动,接待 175 批次,累计 1859 人次。
(十)机关运行经费支出说明
2023 年度机关运行经费年初预算数为 1211.11 万元,支 出决算为 1176.07 万元,完成年初预算的 97.11%,决算数小 于预算数的主要原因人员调出和退休,支出减少; 比 2022 年度增长 41.29 万元,增长 3.64%,主要原因是在职 和退休 人员逝世,抚恤金增加。
(十一)政府采购支出说明
2023 年度政府采购支出总额 1557.03 万元,其中:政府 采购货物支出 916.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 641.04 万元。授予中小企业合同金额
246.82 万元, 占政府采购支出总额的 15.85%。其中,授予 小微企业合同金额 181.02 万元, 占授予中小企业合同金额 的 73.34%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的 26.95%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日,云和县公安局本级及所属各部 门共有车辆 57 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障 用车 0 辆、执法执勤用车29 辆、特种专业技术用车 27 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于 交通管理过程中拖离妨害交通道路安全的拖车;单价 100 万 元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,云和县公安局组织对 2023 年 度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项 目 4 个,二级项目 40 个,共涉及资金 4121.28 万元, 占一 般公共预算项目支出总额的 30.62%。
组织对 2023 年度城北派出所“枫桥式公安派出所 ”创建 工程、学校交通设施安全覆盖建设项目等 5 个政府性基金预 算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 206.55 万元, 占政 府性基金预算项目支出总额的 100%。
本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
云和县公安局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自 评结果(详见附件)。其中,执法办案项目和交通管理项目 绩效自评具体情况如下:
执法办案项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项 目自评得分 99.53 分, 自评结论为“良”。项目全年预算数 为 1307.98 万元,执行数为 1036.88 万元,完成预算 的 79.27%。项目绩效目标完成情况:一是执法案件办结率≥80%; 二是罚没物资保管完好率≥95% ;三是信访举报办结率≥ 95%;四是案件办理时限达标率≥95%;五是罚没物品处置及 时率≥95%;六是执法办案行为投诉率≤3%。发现的问题及 原因:无。
详情见附件
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
组织对反诈专项经费项目和禁毒专项经费项目开展了 部门 评价,结果分别为“良”和“优”。具体见附件。说明:部 门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、 项目、整体支出或下属部门整体支出,并单独出具评价报告 的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价 对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报 告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算 资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取 得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按 照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算部门在“ 财政拨款 ”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴 收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额, 以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日 常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经 费支出。
11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入 之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“ 三公 ”经费:纳入财政预决算管理的“ 三公 ”经 费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人 员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员 法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
17. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 指公安保障机构正常运行,完成日常工作任务所发生的人员 工资及日常运行公用经费等基本支出。
18. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务 (项):指公安未单独设立项级科目的其他项目支出。
19. 公 共 安 全 支 出( 类 ) 公 安( 款 ) 信 息 化 建 设 (项):指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护
相关支出。
19.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。 指公安从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支 出。
20. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。 指公安机关开展特别业务工作的相关支出。
21. 公共安全支 出(类) 公安(款 )其他公安支 出 (项)。公安未单独设立项级科目的其他项目支出。
22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。
23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。指机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政 单位医疗(项)。指机关用于按照浙江省基本医疗保险和公 务员医疗补助办法为在职人员办理的医疗保障支出。
25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)。是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金支出。
26. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。反 映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出
27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生 事件应急处理(项)。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)。反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
29.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)信访事务(项)。反映各级政府用于接待群 众来信来访方面的支出。
30. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排 的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (项)。反映土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建 设用地土地有偿使用费的支出。
31.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支 出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)反映上 述项目以外的城市基础设施配套费支出。
五、附件
附件 3
2023 年部门项目支出绩效自评结果清单
云和县公安局
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
云和县公安局 | 扫黑除恶经费 | 优 |
云和县公安局 | 公安机关特费补助-省补办案业务经费 | 优 |
云和县公安局 | 治安拘留所专项经费 | 优 |
云和县公安局 | 县看守所犯人经费 | 优 |
云和县公安局 | 禁毒专项经费 | 优 |
云和县公安局 | 公安其他服务及网络租赁 | 良 |
云和县公安局 | 大案要案补助经费 | 优 |
云和县公安局 | 反恐反邪教犯罪经费 | 优 |
云和县公安局 | 大楼维护经费 | 良 |
云和县公安局 | 巡特警大队办公用房租赁费 | 优 |
云和县公安局 | 崇头镇专职消防队专项经费 | 良 |
云和县公安局 | 森林公安五化建设 | 优 |
云和县公安局 | 武警中队专项经费 | 优 |
云和县公安局 | 公安立功嘉奖专项经费 | 优 |
云和县公安局 | 省补办案【业务】经费 | 优 |
云和县公安局 | 民警服装经费-省补业务装备经费 | 优 |
云和县公安局 | 公安执法办案 | 良 |
云和县公安局 | 公安行政管理 | 优 |
云和县公安局 | 信息网络运行维护 | 优 |
云和县公安局 | 公安项目建设 | 优 |
云和县公安局 | 705 机要密码全周期综合业务管理系统 | 优 |
云和县公安局 | 云和县公安局 350 兆警用数字集群(PDT)通信系统二期项目经费 | 优 |
云和县公安局 | 云和县公安局天网三期设备更新改造项目经费 | 优 |
云和县公安局 | 反诈专项经费 | 良 |
云和县公安局 | 办公用房经费 | 优 |
云和县公安局 | 云和县公安局执法“三个中心 ”技术用房项目 | 优 |
云和县公安局 | 省补业务装备经费 | 中 |
云和县公安局 | 云和县公共安全视频监控建设联网经费(雪亮工程) | 优 |
云和县公安局 | 省补办案业务经费-禁毒专项经费 | 中 |
云和县公安局 | 省补业务装备经费-禁毒专项经费 | 良 |
备注:自评结论分类为:高于 90 分(含)为“优 ”,90~80 分(含)为“ 良 ”,80~60 分(含)为“ 中 ”,低于 60 分为“差 ”。
附件3:2023年部门项目支出绩效自评结果清单 (1).xls
云和县公安局交通警察大队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf
云和县公安局2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf