目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2025年交通运输局部门预算安排情况说明
(一)关于交通运输局2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于交通运输局2025年收入预算情况说明
(三)关于交通运输局2025年支出预算情况说明
(四)关于交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年交通运输局部门预算表
(一)2025年部门收支预算总表
(二)2025年部门收入预算总表
(三)2025年部门支出预算总表
(四)2025年部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年部门一般公共预算支出表
(六)2025年部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年部门政府性基金预算支出表
(九)2025年部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年部门项目支出预算表
(十一)2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
1.贯彻实施综合交通运输发展战略,参与涉及综合交通运输规划协调工作。牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划。指导交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合衔接。
2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。起草有关交通运输行政管理的规定草案和规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。承担云和县交通运输系统行政审批、综合执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动交通产业发展,负责交通运输业培育。
3.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。指导全县公路、水路建设工作,组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护,按规定负责渡口岸线的使用管理工作。
4.负责公路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化,促进绿色交通发展。负责公路、水路交通运输及相关业务、公共汽车、出租汽车、运输服务的行业管理,组织拟定相关政策、制度和标准并监督实施。
5.指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。按规定协调重点物资运输和紧急客货运输。负责国、省道干线,农村公路路网和全县骨干航道的运行监测和协调工作,指导全县通航水域内船闸管理。
6.指导全县交通运输领域行政执法工作。负责路政、港政、航政、海事、运政等执法工作。依法承担船舶(渔船)、内河设施和船用产品的法定检验工作。负责公路、水路交通运输相关许可审批工作。
7.负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导交通建设融资平台和融资机制的建设。
8.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术提升,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责开展我县对外交通运输经济技术合作与交流。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,交通运输局部门预算包括:局本级预算、局属县交通运输发展中心单位预算。
二、2025年交通运输局部门预算安排情况说明
(一)关于交通运输局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结余;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。交通运输局2025年收支总预算27032.42万元。
(二)关于交通运输局2025年收入预算情况说明
交通运输局2025年收入预算27032.42万元,比上年执行数减少28949.76万元,下降51.7%,主要是年初部分上级补助项目资金未下达。
其中:一般公共预算拨款收入26530.10万元,占98.1%;政府性基金收入240.46万元,占0.93%;上年结转结余261.85万元,占0.97%。
(三)关于交通运输局2025年支出预算情况说明
交通运输局2025年支出预算27032.42万元,比上年执行数减少28949.76万元,下降51.7%,主要是年初部分上级补助项目资金未下达。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出245.3万元、卫生健康支出239.58万元、农林水支出55.02万元、交通运输支出26040.68万元、资源勘探工业信息等支出54.5万元、住房保障支出211.37万元、其他支出185.96万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出2995.85万元,占11.1%;日常公用支出228.65万元,占0.8%;项目支出23807.92万元,占88.1%。
(四)关于交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
交通运输局2025年财政拨款收支总预算27032.42万元。收入包括:一般公共预算26530.10万元、政府性基金240.46万元、上年结余261.85万元;支出包括:社会保障和就业支出245.30万元、卫生健康支出239.58万元、农林水支出55.02万元、交通运输支出26040.68万元、资源勘探工业信息等支出54.50万元、住房保障支出211.37万元、其他支出185.96万元。
(五)关于交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
交通运输局2025年一般公共预算当年拨款26791.96万元,比上年执行数减少27476.11万元,下降50.6%,主要是年初部分上级补助项目资金未下达。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出245.30万元,占0.91%;卫生健康支出239.58万元,占0.89%;农林水支出55.02万元,占0.21%;交通运输支出26040.68万元,占97.2%;住房保障支出211.37万元,占0.79%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)163.53万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)81.77万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)239.58万元,主要用于行政单位基本医疗保险费缴费。
(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)55.02万元,主要用于财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
(5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)1499.27万元,主要用于行政单位的基本支出。
(6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)512.85万元,主要用于公路方面的日常养护支出。
(7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)24028.57万元,主要其他用于公路水路运输方面的支出。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)211.37万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
(六)关于交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明
交通运输局2025年一般公共预算基本支出3224.50万元,其中:
人员经费2995.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助;
公用经费228.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
交通运输局2025年政府性基金预算当年拨款240.46万元,比2024年执行数减少978.11万元,下降80.3%,主要是年初部分上级补助项目资金未下达。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
资源勘探工业信息等支出(类)54.50万元,占22.7%;其他支出(类)185.96万元,占77.3%。
3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况
(1)资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)54.5万元,主要用于消费品以旧换新超长期国债资金。
(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)185.96万元,主要用于其他政府性基金安排的支出。
(八)国有资本经营预算
交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)关于交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
交通运输局2025年“三公”经费预算数为33.27万元,比上年预算数增加22.97万元,增长69%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算8.22万元,比上年预算数减少1.08万元,下降11.6%。主要用于接待上级部门监督检查、相关单位考察交流、项目单位对接工作、招商引资等来云和开展公务活动的公务接待等支出。减少的主要原因是与上年资金安排渠道不同,预算体现不完整,实际与上年基本持平。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算25.05万元,比上年预算数增加24.05万元,增长2405%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年持平;公务用车运行维护费支出25.05万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加24.05万元,增长2405%,主要原因是与上年资金安排渠道不同,预算体现不完整,实际与上年基本持平。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算138.99万元,比上年预算增加11.22万元,增长8.8%,主要是单位人员增加。
2.政府采购情况
2025年交通运输局各单位政府采购预算总额47.65万元,其中:政府采购货物预算14.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.67万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,交通运输局所属各预算单位共有车辆17辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车5辆、行政执法专用车0辆,其他车辆5辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2025年交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计2个一级项目,涉及当年财政拨款23807.92万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指主要用机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指主要用于行政单位基本医疗保险费缴费。
15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指主要用于财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指主要用于行政单位的基本支出。
17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项),主要用于公路方面的日常养护支出。
18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指主要用于其他用于公路水路运输方面的支出。
19.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项),主要用于消费品以旧换新超长期国债资金的支出。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
附件4:2025年云和县交通运输发展中心单位预算公开说明.docx
附件5:2025年云和县交通运输发展中心单位预算公开表.xls